Umsatzsteuerrechner-Tool

Berechnen Sie die US-Sales Tax mit separaten staatlichen und lokalen Sätzen für jeden Standort.

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Kombinierter Steuersatz
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Formel
Total Tax = Price × (State Rate + Local Rate)

Die Sales Tax (Umsatzsteuer) in den USA verstehen

Die Sales Tax (Umsatzsteuer) in den Vereinigten Staaten ist eine Verbrauchssteuer, die von staatlichen und lokalen Regierungen auf den Verkauf von Waren und bestimmten Dienstleistungen erhoben wird. Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer (VAT), die in den meisten anderen Ländern verwendet wird, wird die US-Umsatzsteuer nur am endgültigen Verkaufsort erhoben. Die Komplexität ergibt sich aus der Tatsache, dass es keine bundesweite Umsatzsteuer gibt – stattdessen erheben 45 Bundesstaaten plus DC ihre eigenen Steuersätze, und Tausende von lokalen Gerichtsbarkeiten fügen zusätzliche Steuern hinzu. Die kombinierten Sätze können von 0 % in Staaten wie Oregon bis zu über 10 % in Teilen von Louisiana, Tennessee und Washington reichen.

Wichtige Konzepte der Umsatzsteuer

Nexus & Steuerpflicht

Ein Unternehmen muss in jedem Bundesstaat Umsatzsteuer erheben, in dem es einen 'Nexus' hat – eine physische Präsenz wie einen Standort, Mitarbeiter oder das Überschreiten wirtschaftlicher Schwellenwerte (typischerweise $100K an Verkäufen oder 200 Transaktionen pro Jahr gemäß dem Urteil South Dakota v. Wayfair).

Steuerbefreite Artikel

Viele Bundesstaaten befreien lebenswichtige Artikel von der Umsatzsteuer. Gängige Ausnahmen sind Lebensmittel, verschreibungspflichtige Medikamente und Kleidung. Jeder Bundesstaat führt seine eigene Liste der steuerbefreiten Kategorien.

Nutzungssteuer (Use Tax)

Wenn Sie Artikel von Verkäufern aus anderen Bundesstaaten kaufen, die keine Umsatzsteuer erheben, sind Sie im Allgemeinen verpflichtet, eine Nutzungssteuer (Use Tax) in Höhe Ihres lokalen Steuersatzes auf Online-Käufe und Versandbestellungen zu zahlen.

Pro-Tipps zur Umsatzsteuer

Überprüfen Sie immer die kombinierten staatlichen und lokalen Sätze, bevor Sie die Preise für Ihre Produkte festlegen.
Registrieren Sie sich für Umsatzsteuergenehmigungen in allen Staaten, in denen Sie einen Nexus haben.
Erwägen Sie automatisierte Umsatzsteuersoftware wie Avalara oder TaxJar für die Einhaltung in mehreren Bundesstaaten.
Führen Sie Aufzeichnungen über alle steuerbefreiten Verkäufe mit ordnungsgemäßen Befreiungsbescheinigungen.
Überprüfen Sie die Sätze vierteljährlich, da lokale Gerichtsbarkeiten die Sätze jederzeit ändern können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche US-Bundesstaaten haben keine Sales Tax?
Fünf Staaten haben keine staatliche Umsatzsteuer: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon. Alaska erlaubt es jedoch lokalen Gemeinden, ihre eigenen lokalen Umsatzsteuern zu erheben.
Wie berechne ich die Umsatzsteuer rückwärts von einer Gesamtsumme?
Teilen Sie die Gesamtsumme durch (1 + kombinierter Steuersatz als Dezimalzahl). Zum Beispiel bei einer Summe von $108 mit 8 % Steuer: $108 / 1,08 = $100 Preis vor Steuern.
Muss ich Umsatzsteuer auf Versandkosten berechnen?
Das hängt vom Staat ab. Einige Staaten besteuern Versandkosten, andere nicht, und einige besteuern den Versand nur dann, wenn er nicht separat auf der Rechnung ausgewiesen wird.
Was ist der Unterschied zwischen Sales Tax und der Mehrwertsteuer (VAT)?
Die Sales Tax wird nur einmal am endgültigen Verkaufsort erhoben. Die Mehrwertsteuer (VAT) wird auf jeder Produktionsstufe erhoben. Unternehmen können die Mehrwertsteuer auf Vorleistungen zurückfordern, aber keine Umsatzsteuer zurückfordern.
Wie oft ändern sich die Umsatzsteuersätze?
Steuersätze können sich vierteljährlich ändern. Auf staatlicher Ebene ändern sie sich seltener, aber lokale Gerichtsbarkeiten können die Sätze jederzeit anpassen. Überprüfen Sie immer die aktuellen Sätze vor der Einreichung.